Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Перейти до оплати

Очікувана вартість:

3 399 900.00 UAH
з ПДВ.

Сума договорів:

2 751 976.20 UAH

Економія:

19.06%

за кодом CPV за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 15530000-2 Вершкове масло (Масло вершкове)

Відкриті торги Завершено
UA-2019-12-24-001846-b efbb28f86aa4407f9c3965aa26966130
Зміни: Створено: Майданчик: prom.ua

Замовник:

Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації / #37479398

Адреса:

03127, Україна, Київська область, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 118 Б

Контакт:

Олександр Бутківський
cro1cop@gmail.com
+38 (044) 257-12-74
Період уточнень:
з по
Подача пропозицій:
з по
Аукціон:
з по
Визначення переможця:
з по
Мінімальний крок аукціону:
16 999.00 UAH. (0.50%)

Фінансування

Джерело Сума %
Місцевий бюджет
(100% післяоплата. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються Замовником шляхом безготівкової сплати на підставі видаткової накладної, ві)
3 399 900.00 грн 100.00
1 скарга/вимога
Скарга
Відхилено
UA-2019-12-24-001846-b.b1
ФОП "ШЕГЕРА ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ" #2976724351
Скарга на неправомірні дії замовника
Скарга на неправомірні дії замовника, зміст якої викладено безпосередньо в тексті наданого документу.

Предмети закупівлі:

Назва Кількість Класифікатор Дата і місце поставки
Масло вершкове
16 190 кг
15530000-2 — Вершкове масло
по 31.12.2020
Україна, Відповідно до документації

Умови оплати

Оплата після Тип оплати Розмір Період Коментар
Поставки товару Пiсляплата 100.00% 10 банківських днів 100% післяоплата. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються Замовником шляхом безготівкової сплати на підставі видаткової накладної, відстрочка платежу за Товар становить 10 (десять) банківських днів з моменту передачі Товару Замовнику. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлениу Товар здійснюється на протязі 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення (асигнування) на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

Учасники:

Назва   Дата Початкова пропозиція Кінцева пропозиція
ФОП "ШЕГЕРА ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ"
#2976724351
Активна 3 399 000.00 UAH 3 399 000.00 UAH
- 0.00 UAH (0.0%)
ФОП "ДУБИНА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА"
#3212903864
Активна 3 367 520.00 UAH 3 367 520.00 UAH
- 0.00 UAH (0.0%)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Фавор"
#21505980
Активна 2 800 546.20 UAH 2 768 490.00 UAH
- 32 056.20 UAH (1.1%)
ТОВ Переяслав - Молпродукт
#00445920
Активна 2 784 032.40 UAH 2 751 976.20 UAH
- 32 056.20 UAH (1.2%)

Протокол розкриття:

Назва   Дата Пропозиція
ТОВ Переяслав - Молпродукт
#00445920
Переможець 2 751 976.20 UAH

Договори:

Назва   Дата Вартість
Товариство з обмеженою відповідальністю "Переяслав-Молпродукт"
#00445920
Завершено 2 751 976.20 UAH

Виконання договору:

Строк дії: 17.02.2020 - 31.03.2021
Оплачено: 2 501 852.34 UAH
Додаткові угоди
Номер угоди: 1
Дата підписання:
Дата публікації:
Причина: Зменшення обсягів закупівлі
Опис: Сума договору зменшується в зв’язку зі зменшенням потреби в закупівлі товару на 548 438,76 (п’ятсот сорок вісім тисяч чотириста тридцять вісім) грн. 76 коп. Підпункт 3.1. викласти в наступній редакції: «Ціна цього договору становить: 2 203 537,44 грн. (два мільйони двісті три тисячі п’ятсот тридцять сім грн. 44 коп.) з ПДВ.»
Документи:
Номер угоди: 2
Дата підписання:
Дата публікації:
Причина: Продовження строку дії договору на наступний рік
Опис: 1. Сторони домовились продовжити дію Договору № 35 від 17.02.2020 року (далі – Договір) та викласти в наступній редакції: «п.5.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими на це представниками Сторін і діє до 31.03.2021 року, а в частині розрахунків до повного їх виконання». 2. Загальна вартість товарів, що будуть закуплені в період з 04.01.2021 року по 31.03.2021 року, визначається окремою додатковою угодою між Сторонами після затвердження кошторису (тимчасового кошторису). 3. Конкретний обсяг товарів, що будуть закуплені в період з 04.01.2021 року по 31.03.2021 року, визначається окремою додатковою угодою між Сторонами після затвердження кошторису (тимчасового кошторису).
Документи:
Номер угоди: 3
Дата підписання:
Дата публікації:
Причина: Продовження строку дії договору на наступний рік
Опис: Постачальник зобов’язується поставити товар в порядку та за ціною, визначеною в Договорі № 35 від 17.02.2020 року в період з 04.01.2021 по 31.03.2021 року. 2. Загальна сума вартості Договору № 35 від 17.02.2020 року на момент підписання даної угоди з усіма змінами становить 2 628 487,44 (два мільйони шістсот двадцять вісім тисяч чотириста вісімдесят сім) грн. 44 коп. (з ПДВ). Відповідно до затверджених видатків на 2021 рік 20 відсотків від загальної суми договору складає 424 950,00 грн. (чотириста двадцять чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.). (з ПДВ). 3. Кількість/обсяг товарів згідно п. 1.1 з урахуванням змін становить 2500 кг.
Документи:
Номер угоди: 4
Дата підписання:
Дата публікації:
Причина: Зменшення обсягів закупівлі
Опис: Сума договору зменшується в зв’язку зі зменшенням потреби в закупівлі товару на 126 635,10 (сто двадцять шість тисяч шістсот тридцять п’ять) грн. 10 коп. Підпункт 3.1. викласти в наступній редакції: «Ціна цього договору становить: 2 501 852,34 грн. (два мільйони п’ятсот одна тисяча вісімсот п’ятдесят дві грн. 34 коп.) з ПДВ.»
Документи: