| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Інше
(кошти НСЗУ)
|
1 384 000.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Олива трансмісійна ATF ALMIROL, 20л |
260 л.
|
09210000-4 — Мастильні засоби |
по 31.12.2023
61058, Україна, Харківська область, місто Харків, проспект Незалежності, 13
|
| Олива трансмісійна 75W-80 ,20л |
400 л.
|
09210000-4 — Мастильні засоби |
по 31.12.2023
61058, Україна, Харківська область, місто Харків, проспект Незалежності, 13
|
| Олива моторна 5W-40, 208л |
4 160 л.
|
09210000-4 — Мастильні засоби |
по 31.12.2023
61058, Україна, Харківська область, місто Харків, проспект Незалежності, 13
|
| Гальмівна рідина Dot-4, 1л |
200 л.
|
09210000-4 — Мастильні засоби |
по 31.12.2023
61058, Україна, Харківська область, місто Харків, проспект Незалежності, 13
|
| Олива моторна 10W-40 , 208л |
624 л.
|
09210000-4 — Мастильні засоби |
по 31.12.2023
61058, Україна, Харківська область, місто Харків, проспект Незалежності, 13
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 20 банківських днів | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами видаткової накладної. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної. У разі затримки фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється на протязі 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 20 банківських днів | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами видаткової накладної. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної. У разі затримки фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється на протязі 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ФОП САВРО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
#3050711045
|
Активна | 1 315 696.00 UAH | |||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОМЕРЕЖА"
#38923104
|
Активна | 1 198 161.60 UAH | ||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОМЕРЕЖА"
#38923104
|
Рішення скасоване | 1 198 161.60 UAH | ||
|
ФОП САВРО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
#3050711045
|
Рішення скасоване | 1 315 696.00 UAH | ||
|
ФОП САВРО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
#3050711045
|
Переможець | 1 315 696.00 UAH | ||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОМЕРЕЖА"
#38923104
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 1 198 161.60 UAH | ||
|
ФОП САВРО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
#3050711045
|
Рішення скасоване | 1 315 696.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ФОП САВРО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
#3050711045
|
Скасовано | 1 315 696.00 UAH | ||||||
|
ФОП САВРО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
#3050711045
|
Завершено | 1 315 696.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Номер угоди: | 1 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | Узгоджене зменшення ціни |
| Опис: | На підставі підпункту 5 пункту 19 Особливостей, яким передбачено можливість змінити істотні умови договору про закупівлю після його підписання та до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі у випадку погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), Сторони дійшли взаємної згоди зменшити ціну за одиницю товару . Сторони дійшли згоди зменшити суму за договором на 1,00 грн. (одна гривня 00коп.) |
| Документи: |