| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 1 392 768.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Диск сталевий шліфувальний d50 нітрид бору 250/200 |
60 шт.
|
14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги |
по 15.04.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Диск стальний шліфувальний з кільцем із матеріалу корунд d50, зерно 250/200 |
60 шт.
|
14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги |
по 15.04.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Диск сталевий шліфувальний з кільцем із матеріалу корунд d50, зерно 200/160 |
60 шт.
|
14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги |
по 15.04.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Диск сталевий шліфувальний d50 нітрид бору 200/160 |
160 шт.
|
14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги |
по 15.04.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Диск стальний шліфувальний з кільцем із матеріалу корунд d50, зерно 400/315 |
60 шт.
|
14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги |
по 15.04.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Диск сталевий шліфувальний d50 нітрид бору 63/50 |
80 шт.
|
14811000-9 — Жорнові камені, точильні камені та круги |
по 15.04.2025
Україна, Хмельницька область, Нетішин
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 180 календарних днів | Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Будтрансенерго»
#44415427
|
Переможець | 850 630.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Будтрансенерго»
#44415427
|
Завершено | 850 630.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||