Розширена аналітика Prozorro
та актуальні дані 140+ реєстрів у тарифі Повний доступ
Від 76 гривень
на добу

Очікувана вартість:

15 524 497.67 UAH
з ПДВ.

Сума договорів:

8 293 703.75 UAH

Економія:

46.58%

Фармацевтична продукція код 33600000-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Propofol - код 33660000-4 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи та захворювань органів чуття)

Запит ціни пропозицій Завершено
UA-2025-03-13-014586-a 098758977ddd4a31854b2239a5f01594
Зміни: Створено: Майданчик: e-tender.biz

Замовник:

Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" / #07773293

Адреса:

01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18

Контакт:

Борисова Наталія Дмитрівна
nborisov@ukr.net
+38 (044) 529-00-94
Подача пропозицій:
з по
Визначення переможця:
з по

Фінансування

Джерело Сума %
Державний бюджет України
(Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (трид)
15 524 497.67 грн 100.00
Судові рішення
Тут відображаються судові рішення, в яких згадується ця закупівля.

Предмети закупівлі:

Назва Кількість Класифікатор Дата і місце поставки
Пропофол, емульсія, 20 мг/мл, по 50 мл
26 275 шт.
33660000-4 — Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи та захворювань органів чуття
по 01.12.2025
Україна, м. Київ, вул.Госпітальна 18

Порядок здійснення розрахунків:

Подія Тип оплати Розмір Період Коментар
Поставки товару Пiсляплата 100% 30 банківських днів Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) банківських днів після поставки товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з наданими платіжними документами за цінами Договору.
100% 3 робочих дні Постачальник здійснює поставку товару Замовнику протягом 3 робочих днів після подачі заявки, включаючи день отримання заявки, але не пізніше 01.12.2025 року. Замовник має право контролювати поставку товарів у строки, встановлені з Договором. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку товарів у строки, встановлені згідно з договором.

Учасники:

Назва   Дата Пропозиція
АТ "ФАРМАК"
#00481198
Активна 8 293 703.75 UAH
ТОВ "Фармпротект"
#38735747
Активна 6 958 933.75 UAH

Протокол розкриття:

Назва   Дата Пропозиція
ТОВ "Фармпротект"
#38735747
Відмова - Переможець відмовився від підписання договору 6 958 933.75 UAH
АТ "ФАРМАК"
#00481198
Переможець 8 293 703.75 UAH
ТОВ "Фармпротект"
#38735747
Рішення скасоване 6 958 933.75 UAH

Договори:

Назва   Дата Вартість
ТОВ "Фармпротект"
#38735747
Скасовано 6 958 933.75 UAH
АТ "ФАРМАК"
#00481198
Підписано 8 293 703.75 UAH
Додаткові угоди
Номер угоди: 1/133
Дата підписання:
Дата публікації:
Причина: Узгоджене зменшення ціни, ??
Опис: Керуючись п.5 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п 5 частини 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», а саме - погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) та абзацу 5 пп.12.3 Договору, погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку, Сторони домовились: встановити ціну за одиницю (без ПДВ) позиції ДИПРОФОЛ® ЕДТА, емульсія д/і 20мг/мл, фл. 50 мл, №1 ( 270,00 грн. для 26275 шт./одиниця). Зменшити загальну суму Договору на 702 856,25 грн. та викласти п.2.1. Договору у наступній редакції: «Загальна сума Договору 7 590 847,50 грн.( Сім мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот сорок сім гривень 50 копійок), в т. ч. ПДВ 7% - 496 597,50 грн.»
Документи: